是的。车辆赔款打进来的收入属于营业外收入
为什么应收的各种赔款属于其他应收款而不是营业外收入
车保险赔款进营业外收入嘛
老师您好,车辆收到的保险理赔款是冲减车辆保险费还是做营业外收入?
老师,车辆赔款打进来的收入属于营业外收入嘛
老师,我们公户收到一笔车辆保险赔偿款,你说计入营业外收入-赔偿收入,那不是盈利产生企业所得税了??还有别的做法吗?
利润率的计算公式? 有的说是=利润/成本 有的说是=利润/销售收入 到底应该怎么计算呢?
如果是高新技术企业,每年需要审计一下吗?审计在审计报告里调账,财务还需要根据审计调账吗?不用管就行吗?两个问题,谢谢你了
假如公司想当高新技术企业,员工要从哪些方面开始下手好?整个申请高企的流程大体是什么?第三个问题财务是不是重新将过去三年的账涉及到高企的,改凭证,重新报报表,企业所得税?谢谢你了
设计建筑公司的员工又给他交社保,这个员工注册的个体户又给公司开票,这样可以吗
会计学堂的金蝶财务软件实操课在哪里找
现在整理以前年度往来,以前钱来了有些一直没开票,导致贷方应收账款很多,我该怎么调,在本期作入收入冲应收可以吗,那作为本期未开票收入主营业务收入需要加以前年度损益吗
老师您好,企业汇算清缴中职工薪酬账载金额和税收金额一般相同吗?
个体工商户以前是定期定额,25年改为查账征收,,以前没有建账。现如何处理
老师,给我们供货的有个供应商做的件不合适,需要维修费65元,应该在他货款扣除结果会计忘记扣了。多给了65元,现在货款账面上欠他130元,其实不欠他款了。这个凭证怎么做
企业所得税汇算清缴时银行的利息收入需要单独填吗 需要的话填在哪里
那摘要写什么哦
就是收到保险公司赔款
老师,23年暂估15万,第四红冲现在现在申报不了,说我管理费用负数
我红冲了10万,还有5万在24年3月份之前月份里红冲是不是就可以了
你们只有修改以前月份的申报表了
修改以前为什么都
23年的暂估不是可以汇算之前红冲嘛
你在24年红冲,就得重新调整23年的报表,不一样的麻烦?
为什么要调整?
你是虚估的费用呀
那我汇算有发票不就可以了
难道必须当年暂估当年红冲嘛
或者换算直接调增不可以吗
意思是真实暂估的可以那样做,虚假暂估的,就必须当年调整
15万暂估,第四季度开进来了10万,我红冲了10万
虚假是没有发票?我有发票啊
那么你发票来了10万就冲10万就平了哈,为啥是负数?
我暂估15万,还缺5万
3月之前开进来在红冲不是可以吗
那红冲的凭证是不是要负在几月暂估的后面,还是都可以
发票来了在暂估的凭证后边备注,发票在24年某号凭证后边
我问了其他老师,23年的5万暂估,在24年3月红冲就算23年3月的凭证
不影响23年计提的费用,你做凭证做在24年3月说明是收到发票,暂估的费用可以税前扣除了
那我12月暂估,1月开进来,是不是做的红冲需要贴在12月后面
这样是可以的哈,没问题的