你好,可以直接把发票放在后面的
2022年发生的费用,当时直接入账费用科目,现在2023年取得对方开具的发票,日期为2023.04月, 那可以不做账务处理直接把这个发票放到去年的凭证后面吗?
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
老师,请问我2023年12月把费用支付出去,但是发票是2024年01月02日才开进来,2023年入账时已经把费用入账了,可以开发票附在凭证后面写情况说明可以不?这样做会不会有啥风险?
老师,请问我2023年有一笔管理费用,发票在2024年1月对方才开具出来了,我可以直接把发票放在管理费用后面吗
老师,我们2023年的销售,客户2024年1月才来开发票,发票后面的出库单可以直接用2023年销售时的出库单吗?还是要把出库单的销售日期改到2024年1月?
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录