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老师,请问我2023年12月把费用支付出去,但是发票是2024年01月02日才开进来,2023年入账时已经把费用入账了,可以开发票附在凭证后面写情况说明可以不?这样做会不会有啥风险?

2024-01-03 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-03 09:26

没关系的 可以这么操作的哈 真实业务的哈

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快账用户1382 追问 2024-01-03 17:07

是真实的业务,我想银行手续费,平常都是没有开发票,等后面统计在开发票,但是开发票就跨年,税务局的专管员说附在凭证后面,所以我想其他票应该也可以这样操作。

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:08

是的呀 真实业务 其实操作有比较大的灵活性罗

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快账用户1382 追问 2024-01-03 17:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:12

如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦

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没关系的 可以这么操作的哈 真实业务的哈
2024-01-03
老师 你给我打电话 对吧?
2024-06-27
你好!这么做可以的。
2021-01-13
12月份的收费,申报表先计入未开票收入,同时按照权责发生制在会计做账时计入12月份,增值税发票在明年1月开出,增值税计税收入与企业所得税收入是一致的。
2020-12-15
你好1;    可以的; 主要5.30号之前 开给你发票; 都可以税前扣除的; 对的; 可以哈   
2023-05-16
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