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老师你好请问我接手了一家公司之前的账我想打包起来,但是应收应付预收预付借贷方都有,这个怎么调整

2024-01-08 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 22:17

你好;  你这个打包起来是什么意识;   这些贷方有余额; 都是挂的同一个单位名称吗

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快账用户6948 追问 2024-01-08 22:28

不是同一个单位,因为我们老板买下来了,前面的债权债务由前面法人承担,后面由我们公司承担,所以我想把之前的账全部打包应收账款-老公司这样打包可以吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 22:29

你好; 可以的; 你可以调整债权债务科目   走一个协议; 统一挂一个科目处理的 

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快账用户6948 追问 2024-01-08 22:43

关键又有应收又有应付又有预收又有预付等这个怎么打包,你能帮我写一下分录吗?不会

关键又有应收又有应付又有预收又有预付等这个怎么打包,你能帮我写一下分录吗?不会
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齐红老师 解答 2024-01-08 22:51

上面往来科目都做相反方向,然后差额走你打包的科目就可以

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快账用户6948 追问 2024-01-08 22:58

不会,老师你能帮我写出来吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 09:13

你好; 你现在要打包到什么科目去; 应收账款去吗?我看看怎么转 

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快账用户6948 追问 2024-01-09 10:13

这些全部打包

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齐红老师 解答 2024-01-09 10:15

你好; 你挂哪个科目去; 打包的意思就是把之前的科目余额都平掉; 然后差额走这个应收账款挂着; 对把?

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快账用户6948 追问 2024-01-09 11:03

是的老师,把之前的平掉,差额走挂以前老股东

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齐红老师 解答 2024-01-09 11:47

你好,我给你列了,差异金额自己算下,做借方或者贷方去平衡就行

你好,我给你列了,差异金额自己算下,做借方或者贷方去平衡就行
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齐红老师 解答 2024-01-09 11:48

你看看附件资料哈

你看看附件资料哈
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快账用户6948 追问 2024-01-09 12:46

谢谢老师细心解答,老师这样算下来贷方老股东396769.14这个就一直挂着吗

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快账用户6948 追问 2024-01-09 12:46

还是做营业外支出平掉

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齐红老师 解答 2024-01-09 12:48

对,你先挂着;后面慢慢冲

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快账用户6948 追问 2024-01-09 13:04

老师,应付加预付 应收加预收对吗

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齐红老师 解答 2024-01-09 13:06

看我给你列的数据去处理

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快账用户6948 追问 2024-01-09 15:02

老师这个差额在贷方是不是贷应付账款-前股东

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齐红老师 解答 2024-01-09 15:12

你好; 你可以挂贷方其他应付款- 前任股东;就可以了 。不是走应付账款哈

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你好;  你这个打包起来是什么意识;   这些贷方有余额; 都是挂的同一个单位名称吗
2024-01-08
同学你好,借应付账款 贷预付账款。对冲一下就可以了
2023-07-18
同一客户的其他应收款和其他应付款可以对抵的
2022-03-30
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
你好,先说那个多开发票的应付,挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本;预付账款没票,就转入库,在出库,做无票费用或者成本,所得税汇算清缴的时候,纳税调增。
2025-01-10
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