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老师,我想问一下,旅游行业的差额征收,一般纳税人,需要差额报税的,比如本月开了400万,进项都是普通发票,差额20万,应该如何计算税金?

2024-01-08 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 10:50

同学,你好 差额征收,按照差额来申报增值税,差额20万,就以20万来计算

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快账用户3366 追问 2024-01-08 10:52

一般纳税人也是按照差额的6%来交增值税是吧

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快账用户3366 追问 2024-01-08 10:53

也不管进项是不是专票?

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齐红老师 解答 2024-01-08 10:53

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 差额征收,按照差额来申报增值税,差额20万,就以20万来计算
2024-01-08
亲,差额说是增值税销售额,不是说你账上收入主营业务收入也给差额了
2020-09-23
同学,你好。你们不用找发票啊,因为现在每季度收入不到45万免增值税及附加税,纳税所得额100万以内企业所得税2.5%缴纳
2021-08-03
差额纳税的话扣除的成本部分你们开出去还得开普票 差额部分开专票
2021-09-01
你好,8月份的账按照一般纳税人处理,1. 取得旅游服务收入时的会计处理 借 :银行存款 贷 :主营业务收入    应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 支付旅游服务分包款等会计处理 : 借 :主营业务成本 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) 贷 :银行存款
2024-09-04
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