您好,还是用这个往来科目,这样方便对账,也不会漏了 借:银行 贷:应付账款-甲公司
老师,2017年的一笔分录:借:财务费用-手续费10 贷:银行存款10,借:应付账款-甲公司1000 贷:银行存款1000 实际付款的是乙公司,那我可以这样更正:借:应付账款-乙公司1000 贷应付账款-甲1000,可以吗
甲公司欠乙公司40万,乙公司分录是:借其他应收款 40万,贷:银行存款 40万;现在乙公司应付甲公司50万,实际支付10万,剩下40万用之前的欠款抵扣。请问,现在乙公司如果做分录?50万如果正常支付,乙公司做的分录是 :借:主营业务成本 50 贷:应付账款账款 50 借:应付账款 50 贷:银行存款50
我公司收到甲公司货款 我账是 借银行存款贷应收账款甲公司。现在要把甲公司的货款转给乙公司请问怎么写调整分录
甲公司代乙公司收款 甲公司记账分录 借银存 贷其他应收款 乙公司做账分录 借其他应收款 贷应收账款 这样对吗
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
工业制造企业,计提工资时不同部门的工资需要按工时分配分开做工资表吗?
尚未做汇算清缴,发现24年有一笔30多万的免增值税收入未入账,现在补做,是调整第四季度报表和增值税申报表,补四季度印花税和水利建设基金,汇算清缴按调整后的报表填报吗?发票2025年5月才会开出,2024年增值税报表填入未开票收入,2开票当月冲回放到开票收入,是这样吗?
老师,请问我的固定资产去年购买100万,每年会计上折旧是20万,去年我是一次性折旧的,今年汇算清缴需要调增了,我需要调增多少,以后每年都需要调增多少?
购买银行理财产品需要交印花税嘛?
请问老师这个分录怎么写
刚入职 一家消防工程公司 他们家还有一家门窗公司 前期会计一直放在一起记账 门窗厂发生的业务记往来 消防正常记主营业务收入 后期会计把门窗厂的业务直接记到了消防的主营业务收入 这样可以吗 我应该按照哪个做
老师付的车险怎么做分录,能做一下吗
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
请问一般纳税人光伏发电卖电公司,缺成本票了,现在开进材料票来怎么做分录
老师您好,请问收到保险公司的退费怎么做账?