借应收账款——甲公司 负数 贷应收账款——乙公司
请问甲公司把乙公司的货款打到我们公户上,我给以公司转账时银行备注是转出代收货款,现在甲公司要开发票,这个要怎么处理?
请问甲公司把乙公司的货款打到我们公户上,我给以公司转账时银行备注是转出代收货款,现在甲公司要开发票,这个要怎么处理?
我公司收到甲公司货款 我账是 借银行存款贷应收账款甲公司。现在要把甲公司的货款转给乙公司请问怎么写调整分录
老师,之前都是我们付甲公司货款做的分录是借:应付账款-甲公司 贷:银行存款 这回收到甲公司还款我应该咋做分录
甲公司控股了乙公司。甲公司借款给乙公司归还乙公司的以前的借款应该怎么做会计分录?我只会写收到甲的款后乙公司分录:借银行存款带其他应付款甲公司,但乙这归还原来的借款怎么体现出来?重新建账啥也没有。
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
为啥是负数?
贷方负数,借方正数
借贷不平呢
同学,你借方正数,是平的,
麻烦老师带个数字
你上面没有数字呀 比如借应收账款——甲公司 1150 贷应收账款——乙公司1150
贷方应收 不是表示我预收乙公司的钱嘛? 我把甲公司的钱 给乙公司 不是我甲公司账面减少 乙公司账面增加嘛?
这是两个往来款的调整
那往来调整 我账不对呢?我账应该体现 付钱给乙公司
你好,同学,你们是用收到甲公司还乙公司的钱是吗
不是还 是收到甲公司的钱 转给乙公司 三方协议
借银行存款 贷其 他应付款——乙公司 借其 他应付款——乙公司 贷:银行存款
谢谢 老师 我想问 往来明细我该怎么体现?
就上面那种体现,同学,我上面的分录 带明细了
好的 看到了 我要是想把他转到 应付帐款科目里 在做一个 借 应付账款 贷其他应付款 对吧?
同学,都 一样的只是一个往来过渡科目