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老师,我12️份开了一张发票,但是开错了,我就在次年1月份作废,但是在去年12月份我就需要把这个税费缴纳了,次年红冲递减吗?

2024-01-07 14:20
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-07 14:20

你好对的 是这么做的

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你好对的 是这么做的
2024-01-07
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
同学你好 对的 是红冲的
2023-02-20
你好,是的,是这样的。
2021-01-03
你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表
2021-07-26
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