你好同学,业务发生了没。 如果没有发生业务,需要红冲,只要对方没有抵扣,我们可以发起红冲。
老师,你好,我们是购买方,销售方给我们开了发票,我们也抵扣了,但是现在他们需要把发票拿走红冲,我们作为购买方需要在发票系统操作什么吗?
老师,销售方红冲发票,对方还没有抵扣的,原发票要让购买方寄回来吗?我们开出的红字发票需要寄给他们吗?
老师,我们11月开出的专票,购买方忘记做账了,没有抵扣也没有做账,现在他们已经结账了,要求我今天红冲,到明年1月份了再重新开一张,我需要红冲吗?如果我不红冲,他们1月份继续做账和抵扣吗?
老师你好,因发票己给销售方,需要冲红,对方没抵扣,叫他们寄回发票,他们要我们先开发票给他们,这个有风险吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
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2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
业务应该是发生了的,但是对方公司应该是没有账务处理
如果是真实的销售,那我们是要作销售的,不能红冲。
对方公司要求红冲了,重新开具
如果发票有问题,可以红冲后开具。
打算盘,没有问题,就是对方觉得他们没有挂帐,没有抵扣,想红冲了重新开具给他们,是23年7月的发票
是什么东西,是存货还是服务。如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。
货物,我觉得对方会计是不是做账是以票入账
还没有红冲,我不想给对方红冲了重新开
有可能。如果是货物,2023年7月的货物早已销售了。我们就是红冲再开,对他也没有半点帮助。
他是怕跨年了入账不及时,被税务问有风险吗?
可能会有这方面的考虑。对方可以作为待认证,但是账该入要入账。
老师,您觉得我应该怎么处理才最好呢
不理他。只要业务是真实,发票是正确的。不给他红冲
现在23年的账,还没有报税,完全是可以入账的。
我下午给销售回的,让对方公司出一个为什么要红冲的申明
是呀,是23年的发票,也还没有汇算,是可以处理的呀
是的。想核实清楚再处理。看他们的说法是不是有道理。因为现在是2024年,再开票对他们23年没有什么帮助。
好的,那我等对方答复,不想轻易给他们红冲再蓝票,谢谢老师耐心解答
客气了,祝工作愉快!
如果业务发生了,他们不红冲也应该入账,况且这张红冲的票,也只影响24年1月的增值税,与去年没有关系。老师,你这里几句话,我没有听明白
第一,就好比我们买别人的东西,收到货物了,没有抵扣也应该入账。 第二,今天是24年,我们再开红冲发票,对于他24年的增值税申报没有半点影响。因为增值税票是24年的,23年的申报表又上不去。