你好 你开红字信息表给销售方
老师 我们是购买方,然后发票错误了但是做了抵扣,后来销售方给我们开了新发票,新发票也做抵扣了,但是错误的发票也做了抵扣,现在怎么弄?是购买方开红字信息表给销售方,然后销售方开篮字表给我们还是负数发票给我们?
老师,你好,我们是购买方,销售方给我们开了发票,我们也抵扣了,但是现在他们需要把发票拿走红冲,我们作为购买方需要在发票系统操作什么吗?
我们是销售方,购买方未抵扣,我们开了红字信息表,也开了红字发票,需要把红字发票给购买方吗,最后两联还要盖章吗
老师,请问我是销售方,然后购买方要红冲前几个月我们开具的专用发票,购买方已抵扣发票,我作为销售方需要做什么工作?另外购买方需要给我什么资料?
我们是销售方,我们开给购买方的发票,购买方已经认证,购买方已经让冲红发票,我们销售方也开具了红字发票,我们开具的红字发票需要邮寄给购买方吗
老师,这个怎么做分录。 麻烦老师帮忙指导一下 谢谢
老师,企业去年亏损16万,今年盈利1.7万,还需要交所得税吗
研发费用中的通讯费该怎么做账
老师你好!请问拿到通行费普票可以抵扣吗
老师下午好,区分长期借款和短期借款的标准是什么
公司一销售部门,将货物以成本价(跟自己市的成本一样的价)移到外市,外省另一个销售部门,去销售,是视同销售的行为吗? 这个过程没有增值,也要交增值税吗?请教一下,非常感谢!
你好 老师我问一下,我们一个员工在两家公司都有工资收入,在我们公司的没有达到预交税款,但是在别的公司已经预交了个税,但是现在汇算清缴显示有两家单位我们应该怎么选择,我这边没有预交过,选择我们公司可以吗
老师请问小规模建筑分公司承接项目的话,税务上怎么处理
平时开票开,建筑服务,劳务费,这个报印花报那个税目
老师,有个问题想请教一下,一般纳税人按照税负本应该只缴纳1万4左右税额,但是我计算错了进项发票,所以导致他没有拿足够的进项回来抵扣,需要缴纳5万的税额 请问我可以怎样调整报表只缴纳原本的1万4,然后这个月让公司多拿点进项发票回来再抵扣回这个税额
请问是在开发票那个开票软件里面开红字信息表吗?
信息表也要用发票打印出来吗
你好不是 ,A4纸打印就可以
我要是不操作让他们销售方自己操作可以吗
你好 不行 必须 你操作