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老师,23年发生的业务,24年开的发票,怎么账务处理?

2024-01-05 12:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 12:43

同学您好,23年 先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:44

24年开票附到去年的费用预提凭证下就可以了

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快账用户5704 追问 2024-01-05 12:45

那24年开来的发票时怎么入账?

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快账用户5704 追问 2024-01-05 12:47

12月来的辅料已付,元月开的票,怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:48

同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理 开票附到去年的费用预提凭证下就可以了的

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快账用户5704 追问 2024-01-05 12:50

12月来的清单已报销了,在1月开的发票,1月跨年了也是红冲?

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齐红老师 解答 2024-01-05 12:53

同学您好,有差异可以红冲后再做正确的,没差异不用

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快账用户5704 追问 2024-01-05 12:56

我是问12月来了辅料500元是清单我已付款入账了,24年元月开来发票我怎么账务处理?

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齐红老师 解答 2024-01-05 13:01

同学您好,之前的账是怎样做的---辅料500元?

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同学您好,23年 先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
2024-01-05
哦,是销售方自己开出去的吗?还是购入的?
2024-02-05
你好 把收入调减的哈 如果是开的冲红发票的话 你冲红今年的收入 去年的收入按照开发票数据正常算 今年的收入减少就可以了
2024-04-07
您好,这个的话,有具体金额吗
2024-05-09
你好,发票到了冲销暂估,然后再按照发票做账就可以
2024-01-15
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