可以按照以下步骤进行红字冲销: 1.借:应收账款 -2(冲红)贷:主营业务收入 -1.7(冲红)应交税费-应交增值税(销项) -0.3(冲红)
老师,2017年4月份会计做错一笔账,借:应收账款85613.21 应交税费-增值税-销项税额5136.79 贷:主营业务收入90750,。现在我先冲红:借:应收账款-85613.21 应交税费-销项税额-5136.79 贷:以前年度损益-90750,更正:借:应收账款90750 贷:以前年度损益85613.21 应交税费-销项税额5136.79。后面还有结转以前年度损益,我想问是到月末怎么结转这笔销项税额?
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师好,请问红冲的发要分录如下是否正确 开票时:借:应收账款 50 贷:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 红冲时: 借:主营业务收入40 应交税费-应交增值税-销项税额10 贷:应收账款 50
次月后购方要求退还货款,发票冲红 借:应收账款 -2(冲红) 贷:主营业务收入 -1.7(冲红) 应交税费-应交增值税(销项) -0.3(冲红),。期末已经结转损益,结转这笔的损益是不是也要红冲?
小规模上个季度开的专票,已经交增值税,这个季度又要冲红分录是:交税时,借:应交税费~应交增值税,贷:银行存款。冲红时,借:应收(红字),贷:主营业务收入(红字),应交增值税(红字吗),为什么我的账不平呢,老师
24年12月新注册的劳务个体户,可以给24年以前的项目劳务发票吗?
老师您好,我们给单位食堂供应食材,现对方单位要求发票只写大类不要明细,即蔬菜一张,肉类一张,怎么操作谢谢您
公司生产厂房消防线路维修10万元 能计入管理费用 维修费吗
财务审计报告没有审计用什么代替
老师 小规模是销售500万,就要交5万的增值税吗
开发票100,客户要求加税点由100开成180这个,加税点怎么算?
建厂期间支付的叉车保养费放在,在建工程—安装费,还是长期待摊费用里面,那个合适
一笔账,之前会计没有交接,财务报表没有年报,而且去年12的纳税申报表资产负债表里,还报错了,期末数字都是0,我该如何处理,如何建期初数字,联系之前会计,他也不理我
员工的公积金计提是怎么算的?
老师,我们现在碰到这个问题看下怎么更合理的解决,我们现在是物流公司不,提现比较多,然后付客户回扣,每个月就20万左右,每天请车,那些个体司机提供不了发票,大概每个月现金需要五六十万,然后有个税务规划给我们出了个方案,就是让我们在注册个体户,然后必须是核定征收模式的,
我的意思是,这笔期末损益结转,借:主营业务收入1.7,贷:本年利润1.7,是不需要红冲的吧?
这个是结转,就没有必要再红冲的