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你好老师,实际操作中23年12月份公司给购买方开了一张专票,但是24年1月份发现金额那里开错了,需要红冲发票,那12月份报增值税时,销售金额怎么填呢?

2024-01-04 19:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 19:59

还是按照红冲之前的来申报的

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快账用户2613 追问 2024-01-04 19:59

那1月份红冲之后,1月份怎么填写申报表

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快账用户2613 追问 2024-01-04 20:00

12月份的报表还是按照第一次开的发票填写是吧

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齐红老师 解答 2024-01-04 20:05

如果没有其他的销售额填写负数销售额 是

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快账用户2613 追问 2024-01-04 20:43

1月份如果有销售额,是不是要减掉红冲的那个销售额

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齐红老师 解答 2024-01-04 20:43

是的正数销售额加上负数销售额合计申报。

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快账用户2613 追问 2024-01-04 20:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-04 20:58

不用客气,工作愉快。

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