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老师上月进项发票冲红一张,现在这个月进项税额转出,分录怎么做,这个月的税金对不上了

2024-01-04 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-04 18:07

您好,原发票分录复制,金额按红冲发票改为负数就可以 借:原材料 (负) 借:应付 (负) 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 (正)

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您好,原发票分录复制,金额按红冲发票改为负数就可以 借:原材料 (负) 借:应付 (负) 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 (正)
2024-01-04
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-07-18
如果您抵扣了,又做了进项税额转出,会涉及到补缴增值税。
2023-10-18
同学你好 之前收到发票咋做的分录
2024-04-22
借应交增值税——进项转出 贷应交增值税——进项税额
2024-04-09
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职称:注册会计师,税务师

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