同学,你好 发票是2024开具的吗?
公司一笔租赁费,时间是23年3月-24年3月,前面会计分录,借:其他应收款 贷:银行存款 ,现在收到发票,我可以做分录,借:管理费用(2023年期间)预付账款(2024)贷:其他应收款
老师,您好,我们公司为分公司,年底年底要上交管理费给总公司,我可以提前做预提费用吗
老师,您好,我们公司为分公司,年底年底要上交管理费给总公司,我可以提前做预提费用吗
老师,您好,我们公司为分公司,年底年底要上交管理费给总公司,我可以提前做预提费用吗 2023年发生的业务,2024年收到发票并付款,可以把发票做到2023年吗,付款做到2024
老师,小规模建筑安表公司,2023年12月底应付工资佘98000元,因为公司给甲方开发票,但甲方未给打款,2024年1月给个体劳务公司付工资,个体劳务公司给开的劳务票,给个体劳务公司付的劳务费可以抵2023年计提的工资吗
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
是的,老师
同学,你好 那你2023年需要暂估成本
嗯嗯,预提费用,一月冲回
同学,你好 嗯嗯,是的
那这个发票是放在2023还是2024年
同学,你好 放在2024年的