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老师,我还有一个问题需要请教你。我2023年十月份进入这个公司。然后他们的这个帐之前就比较乱,还有就是因为我也不太懂。然后就导致固定资产凌乱,现在我已经做到,十二月份已经结账了,然后他们一会儿出来一个固定资产一会儿出了一个固定资产,他们的发票都是22年12月开的,然后这个公司是二二年九月份成立的,面临着现在的问题是外债,多利润多,我应该怎么办?

2024-01-04 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-04 12:37

您好,先不要结账,盘点下公司的资产,有资产没有发票的跟催经办人,把资产入进来,22年12月发票在23年能税前一次性扣除的,可以纳税调减。 我吃个饭,信息晚些回哈。

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快账用户2610 追问 2024-01-04 12:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-01-04 12:38

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!

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您好,先不要结账,盘点下公司的资产,有资产没有发票的跟催经办人,把资产入进来,22年12月发票在23年能税前一次性扣除的,可以纳税调减。 我吃个饭,信息晚些回哈。
2024-01-04
您好,您的意思也就是说收入所属期和开票的期间不一致,是吧
2020-07-20
社保基数是按照工资金额来计算的,还欠公司的那就挂往来,下个月发工资的时候直接扣除就可以了
2020-03-25
 你好  你们是委托发出去产品加工吗 ? 还是啥业务。这样好判断科目  
2021-01-15
你好!这个出纳不属于固定资产范围的特定人员,所以不违法。
2022-08-11
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