你好,标准的做法要带放先进应付职工薪酬,福利费。
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
老师,请问 员工先垫付了公司聚餐餐费,本月填了报销单,但公司本月不进行支付,下月进行支付。会计在做做账时: 1、计提员工聚餐餐费 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借:其他应付款 贷:银行存款 有没有问题?
员工聚餐会计分录:借 管理费用-福利费 贷 银行存款 行不
老师,请问职工团建聚餐餐费会计分录这样做对吗? 借管理费用-福利费 贷银行存款
老师 员工聚餐的费用,可以直接做“借:管理费用-福利费,贷:银行存款吗?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
我开了一张车子租赁费票,6000元,发票上是12个月,每月500元,报账的时候也是每月挂500元,要交1000多的个人所得税,这合理吗
营销服务费的税收编码应该是什么,属于现代服务-服务费吗
老师固定资产留净残值吗
老师,请问应纳税所得额是指利润总额吗?
老师 你好 我先问下关于2023年第5号文,大宗仓储设施用地城镇土地使用税政策的意思是不是城镇土地使用税可以减半征收啊
现在年度汇算清缴企业所得税之前缴纳了2800,现在是亏损的要退款,税务局会不会查账呀?
你好老师,我们公司租了个仓库,有产生租金费,,需要缴纳印花税(租赁合同)这项吗?是租用的交还是出租的交?