你好,可以今年不开过来,做付款 借应付账款 贷银行存款
老师,们单位有一笔其他应付款,去年给开了转账支票,他们没有取走,我们单位已经记账了,现在跨年了,对方也不要这笔钱了,怎么记账?跨年是不是不能冲红?应该怎么做账务处理?谢谢
老师,我想问下一个工程已经完工计入了固定资产,还有一小部分钱没付,挂在应付款,现在要卡对方百分之十,少付对方五万,发票去年已经开了,要把发票还给他们重开吗,还是怎么处理更好点
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
供应商去年开出的发票,但是今年公司已经注销了,现在需要我们付钱,跟发票一致的公司抬头已经不存在了。我们现在需要付钱。应该怎么操作,让他重新开其他公司抬头的发票吗,根据其他抬头付款吗?之前已经开过的发票已经入账了怎么处理?
想问下付完对方钱后,对方把开给我公司的发票自行作废了,该怎么处理,现在已经跨年了,能让他今年补开具过来吗,那这样我该怎么处理账务,付给他钱的凭证已经做了
当年不分配利润,也必须要提法定盈余公积吗?
请问老师,在电子税务局完成进项勾选了并申报增值税了,之后(在征税期之前)想再多勾选一些进项还可以吗?
客户给我们开的票,当月冲红了,电子税务局里在抵扣勾选时还会统计在内吗?
老师 第1道题目和第40道题目的区别是什么?为什么第1道就扣除了未分配利润的份额,第40道不能扣除?
提前支付了一年的房租,是计入待摊费用还是预付账款?
请问老师每个月的收入与成本都要结转吗?
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
老师请问重庆电子税务局网站
那这样没有发票入账不是成预付了吗,是2023年付的钱,然后这几天要认证2023年的发票发现他自行作废了
那就只能做预付账款
那我今年收到发票后如何做账户处理呢
正常处理就可以的
分录怎么做
借原材料或者损益类科目