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老师,我有很多没有勾选的发票,但是又缺成本发票,这个情况,我应该怎么办呢,是先暂估,后面用到了再冲暂估还是怎样呢老师

2024-01-03 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 17:32

您好,这个的话,是先暂估就可以的

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快账用户7684 追问 2024-01-03 17:43

明天用到发票就可以把暂估冲掉就可以是吧老师

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:43

嗯对是这个意思的了

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快账用户7684 追问 2024-01-03 17:44

明年的5月份汇算清缴之前也是可以的是吧

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齐红老师 解答 2024-01-03 17:51

对了,这个是可以的

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您好,这个的话,是先暂估就可以的
2024-01-03
可以的,成本可以暂估的,后面回来发票就行。汇算清缴不能回来发票的纳税调整。
2024-01-03
一、暂估时,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 二、收到发票时,分录是: 1、冲销原分录,分录是: 借:库存商品 负数 贷:应付账款——暂估应付账款 负数 2、按发票做分录,分录是: 借:库存商品 贷:应付账款
2022-02-23
一、先做暂估入库,发票到了冲销暂估,再按发票入账处理。
2021-11-26
你好,发票来了不管金额多少都是把暂估的做负数,再按照发票做账
2024-01-03
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