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老师,之前结转成本的时候结转多了,有些是未取得发票。后续要纳税调增啊,那我怎么把之前多结转的成本调整过来呢?

2024-01-03 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 16:23

做结转相反的分录就是

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快账用户1442 追问 2024-01-03 16:24

把之前做的做红字,然后把多结转的入暂估?

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齐红老师 解答 2024-01-03 16:28

意思是把多结转的反向分录冲回就是

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做结转相反的分录就是
2024-01-03
你好,之前那个出库单还要再重新写一份
2020-08-28
不合理 需要匹配 你没有付款暂估一个的 支付的多了借预付账款贷银行 摊销借主营业务成本贷预付账款 之前的别调整的 以后按这个来
2022-12-24
同学你好 很高兴为你解答 是一个年度之内的吗
2021-07-22
您好,是不是24年呀,把原来入库和结转成本分录全部红冲了,再做正确金额的分录,都在12月账套里做,一负一正,调整的就是差异部分
2024-12-21
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