你好,学员,选择其他,。
请问老师,用于简易计税的材料进项票,不得抵扣的原因写什么呢?(老师,现在的系统要选原因:非应税项目、免税项目、集体福利或者个人消费、遭受非正常损失、其他。)用于简易计税项目的我选哪个原因呢?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,有几张专用发票,我是用于职工福利费,那么我肯定是选择不抵扣的,我勾选专票的时候也是这么操作的。最后的统计结果也是对的。但是到了我报税的时候,系统给我这个提示,我不明白为什么会这样???我专票勾选完成后的统计数,进项税额是对了的,那些不抵扣的,都没有算进来,结果报税时却给出这样子的提示,搞不懂了。读取发票时,进项的信息也是不对的,居然把不抵扣的也算进去了,就是说两者信息不一致,怎么回事呢?
老师,我们是商贸行业,业务员拿来报销的高速通行费电子发票,认证平台不抵扣勾选,原因选择哪一项?1.用于非应税项目2.用于免税项目。3.用于集体福利或者个人消费4.遭受非正常损失。5其他
个人过路费开给公司了,公司未抵扣,也未使用该发票,在勾选平台里选择不抵扣勾选的原因是什么?是用于非应税项目,还是用于集体福利或者个人消费?
老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
老师那差额征收全额开票,差额部分不在发票显示,我需要自己做台帐吗?要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
老师这个差额征收太麻烦了,如果当月收到1000万的工程款,然后分包单位还没有把发票给我们开进来,我们还怎么差额,是不是就按1000交税,然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款,但是收到分包进项发票了,等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
老师,小规模公司购进的库存6000卖出时没有给对方开发票,对方用现金付的货款,这种怎么做分录?
选择差额征收全额开票,那个差额部分不在发票备注里面单个显示吗,我看差额征收差额开票,那个扣除的差额部分会显示在发票备注栏
老师,研发技术服务下可以开勘察劳务的发票吗?公司有工程勘察资质
奥,明白了老师,那如果我们是承包方,差额只能扣除分包款吗?我们自己员工的工资还可以扣除吗
老师,差额征收全额开票,有个凭证类型选择其他扣除凭证,就可以直接填扣除额,不用填发票号码了,这样有些单位不是随便填扣除额了吗,怎么管控啊
假设你作为内部审计人员需要对某企业的新生产线投资决策予以审计。该企业准备建设一条新的生产线,有甲、乙两个方案可供选择。甲方案:投资1000万元,使用寿命4年,采用直线法折旧,4年后设备无残值,4年中每年销售收入700万元,每年付现成本320万元。乙方案:投资1250万元,使用寿命5年,5年后有残值收入50万元(直线法折旧),5年中每年销售收入为900万元,付现成本第一年410万元,以后随着设备的陈旧,逐年增加50万元,第一年初垫支营运资金100万元(在第5年末收回)。所得税率为20%,折现率为10%。被审计可行性研究报告采用净现值法与内含报酬率法分析经济效益,并选择了乙方案。已知审计人员已计算出甲方案FIRR=15.53%,乙方案FIRR=13.99%。请:(1)结合案例信息写出该投资决策审计的实施思路;(2)列出净现值等指标的计算过程和结果;(3)提出你的审计结论。
开发票编码简称是属于大类是吧
选了其他还要手输入原因呢,这样要怎么写呢,会不会容易被查啊
你好,学员,不会啊,实在不放心,就放着就好,
放着一直不勾选抵扣没事吗
你好,学员,没事的哈,
好的,谢谢
你好,学员,不客气哈