跟其他开票一样的做账,按开票税率做增值税
小规模纳税3%税率减拨1%开发票,请问2%需要做分录体现优惠政策吗?分录怎么做!报表怎么填写呢?谢谢老师
你好,小规模纳税人开了3万的普通发票,税率是3%,减按1%征收,会计分录怎么写
1月2日开具了一张增值税税率为3%专用发票,当天收到对方的款项,7号税务局通知小规模纳税人税率为1%,收回3%的发票作废后,又重新开具了一张1%的增值税专用发票,请问怎么做会计分录?
小规模纳税人开具了增值税发票,水费发票因为税收优惠,3%减按1%,请问会计分录怎么做?
小规模纳税人开具了增值税发票,水费发票因为税收优惠,3%减按1%,请问会计分录怎么做?
税务申报的时候会有3%,账务上不需要体现吗?
不用体现那个的哈
所以是直接按照1% 贷应交税费——应交增值税?那税务申报的时候 如何处理?
直接填不含税金额在第10行,然后提交就是
老师 这是小规模申报表,我看了下不是第10行。是不是其他附表也要填写?
季度没有超过30万,就是填10行,不含税
已经超过三十万了
那么就填主表第3行,和减免税明细表