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老师,已经抵扣的进项税额需要转出,怎么写分录?

2024-01-03 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 12:31

借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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齐红老师 解答 2024-01-03 13:56

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借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-01-03
原来的进项分录是怎么写的
2023-06-12
你好,如果是费用发票,借管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-04-15
学员你好,留抵税额进项税转出分录不变 借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项税额转出
2021-12-01
不是开了负数发票是吧 借管理费用 贷应交税费应交增值税进项转出
2024-03-13
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职称:注册会计师,税务师

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