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材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱,请问 这专票我们能收不? 该怎么处理? 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票(专票)能收吗?

2024-01-03 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-03 11:43

这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:43

正常做账正常就可以了。正常付款就可以了。

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快账用户2774 追问 2024-01-03 11:51

所以发票照收,付钱就按合同付即可。是吗?发票相差的几毛钱则是通过账务处理即可?

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齐红老师 解答 2024-01-03 11:54

对的,这样处理正确。

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快账用户2774 追问 2024-01-03 11:57

账务处理是不是这样做: 多开几毛钱 就入到 主营业务收入贷方; 少开了几毛钱就 入到 营业外支出 借方 ?

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快账用户2774 追问 2024-01-03 12:04

多开入到 营业外收入贷方。少开入到 营业外支出??

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齐红老师 解答 2024-01-03 12:31

他多开的咱按正确金额入账多的数据咱不用管。

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齐红老师 解答 2024-01-03 12:31

就是少开发票了,也按照正确的入账,然后没有票的部分汇算清缴纳税调整。

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这个没问题,就按实际的金额入账就可以了,避免不了的这个差异。
2024-01-03
同学你好 可以开发票模具费或者劳务费
2023-08-30
您好,那您挂账继续,不要轻易销账
2021-06-18
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
同学你好 你按照库存商品的金额来做才行,开票也是按照库存商品的金额来开
2021-01-05
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