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老师,我司生产一批药品,产成品入库成本5万元,售价是7万元,客户检验后觉得产品颗粒度不均匀,要求我们报废,这不属于强制报废(不能使用)的范畴,而且第一次合作,客户觉得颗粒度可以更好。客户依旧会把7万元货款给我们,但是还没有给,我司在12月要把这批成品报废了,我现在做账做什么呢?5万元的报废损失么?

2024-01-01 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-01 12:08

也就是报废损失是对方承担,以后他给你这个7万你也不再给他货物了,是这个意思吧

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快账用户9709 追问 2024-01-01 12:10

对是的,我们成本5万,售价7万,这7万客户给我们,让我们在厂区把药品报废掉,7万估计明年收,这5万发生在12月

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齐红老师 解答 2024-01-01 12:11

那报废和你们单位没有关系,你正常做收入成本就可以的 借应收账款7万, 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷库存商品5万。

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快账用户9709 追问 2024-01-01 12:16

那我们报废的这一笔账,应该做借:主营业务成本 是么

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齐红老师 解答 2024-01-01 12:16

对的是的,是这么做的

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快账用户9709 追问 2024-01-01 12:20

好的老师,那等于我们报废,也只有真正这个报废的钱我们自己承担了,才是报废损失科目是吧

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齐红老师 解答 2024-01-01 12:22

对的,是的,是这么做的。

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也就是报废损失是对方承担,以后他给你这个7万你也不再给他货物了,是这个意思吧
2024-01-01
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