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老师,11月份我们单位,公账户上支付了劳务装修费工人工资,打给的是一个个人,两笔一笔是三万,一笔是55000,但是当月他没有开回发票,12月份发票也没有开回来现在怎么办。

2023-12-31 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-31 09:38

现在暂估成本费用,等以后开会发票再冲

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快账用户4082 追问 2023-12-31 09:40

如果这笔发票开不回来了呢

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齐红老师 解答 2023-12-31 09:41

那就直接借成本费用,汇算时租做纳税调增

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快账用户4082 追问 2023-12-31 09:42

就是对公上给他转也没有问题,发票开不回来也没什么问题,只是税法上需要纳税调增是吧。

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快账用户4082 追问 2023-12-31 09:43

不需要他对公退回钱吧

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齐红老师 解答 2023-12-31 09:46

业务没做成,可以退款的。

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快账用户4082 追问 2023-12-31 09:58

业务做成的啊,这是付他的装修劳务费,只不过是款给他汇完了,他没开发票,老师说的业务没做成,是指他开不了发票吗

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齐红老师 解答 2023-12-31 10:00

计入业务都已经做了,为啥还提到退款呢?没法开票就做纳税调增就是了

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快账用户4082 追问 2023-12-31 10:22

明白了,谢谢老师。之所以说退款是不懂,以为开不出发票对公打款是有问题的。

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齐红老师 解答 2023-12-31 10:25

不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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现在暂估成本费用,等以后开会发票再冲
2023-12-31
退回做发放习相反的分录就行
2024-12-13
发票开的时间是今年,没有备注,去年的话可以。
2020-08-28
您好,是的,您红字冲回多计提的分录即可。
2020-07-08
你好做你的工资就可以 不需要发票
2023-05-17
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