您好,记入 管理费用 -办公费,固定资产是不能合在一起记的,
老师你好,公司这个月买了一些办公用品,即桌椅、沙发、文件柜等,我可不可以不计入固定资产而做为办公用品呢?
请问老师,我公司买了一间办公室,现在正在装修。我将办公室的购买价和装修的所支付的原材料记入在建工程,装修完后转入固定资产。但是买的办公桌椅和空调等直接 记入办公费可以不?
老师,我们公司6月份成立的商贸公司,买了桌子/电脑/装修玻璃门,没有发票,金额有三千多的,五千多的,六千多,代理记账说没发票不能入固定资产,代理记账是凭发票入账,我想我来做外账的话,我想入管理费用开办费,这样可以吗?
单笔金额5000元以内的单项资产或有此类单项资产5000元(以内的)组成的组合资产,比如办公桌文件柜电脑等,是否可以一次计入费用而不纳税调整呢? 借固定资产贷银行存款;借管理费用贷累计折旧。可以吗?
老师,公司买了办公桌椅,沙发,文件柜,茶几等用来办公,单件价格都几百到一千多不等,我可不可以记一笔管理费用-办公费,还是记一笔固定资产呢?固定资产可以是把这些所有的合在一起记一笔吗
老师,个体工商户,不能提升成一般纳税人吧?
24年付贷款利息时做的代收代付,情况如下:甲公司与乙公司合作收购小麦,甲向银行贷款5000万,双方约定乙公司承担贷款利息,乙向甲每月付息如10万,之前银行也不给开发票,甲收到乙汇入的贷款利息款做其他应付款科目,现乙向甲要发票,目前银行同意开贷款利息票,甲公司可以给乙开票吗,怎么开?开好票账么处理,甲收到银行发票账又怎么处理?
2024年1月4日成立的个体户,门店正常营业,公账没有流水,截止到现在一直都没有申报跟纳税,也没开过发票。现在税务系统显示纳税人状态:非正常。接下来我应该如何去操作?
老师,财务科目余额表一个客户的预收有余额,但是业务端应收和预收该客户都没有余额了,我们是内账,我要把它调到哪个科目去呢
小规模纳税人12月开的票,1月红冲要怎么做账,报表要怎么调整
您好,a105000里的利息支出自动带出为0,期间费用表里是有利息支出这一项的,是向金融企业贷款利息,那么a105000表需要填写这个数据吗
你好老师,请问我们公司有个员工工资是5000,我们公司给承担个税,个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗?
请问这样做股东分红分录可以吗?考虑分红付给老板账户,老板付给其他股东 宣告时计提分红: 借:利润分配-应付股利 贷:应付股利 结转分红: 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-应付股利 发放分红: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:应付股利(老闆分紅) 贷:银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户,中国银行 借:應付股利 贷:庫存現金
老师,你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的,现在有些费用发票是专票来的,这些可以做增值税认证抵扣的吗?另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了?
老师客户公户转了3110.65,我开了发票,后面让退款495 35,小规模退的四百多我怎么做分录
您好!我下午有事外出了,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~