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借以前年损益调整贷其他应付款10000,借企业所得税10000贷以前年度损益调整10000这样对吗

2023-12-30 07:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-30 07:37

您好 请问一下,你是发生的什么业务

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快账用户6760 追问 2023-12-30 07:38

去年应该是借管理费用贷银行存款,做成借其他应付款贷银行存款了

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齐红老师 解答 2023-12-30 07:39

那么你这个是需要直接调整 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款

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快账用户6760 追问 2023-12-30 07:40

只做这一笔吗

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齐红老师 解答 2023-12-30 07:41

是的,只需要做这一步的

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快账用户6760 追问 2023-12-30 07:42

企业所得税这个科目不用吗

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齐红老师 解答 2023-12-30 07:43

不需要的,这个业务不涉及企业所得税的

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快账用户6760 追问 2023-12-30 07:44

去年少交了企业所得税对吗

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齐红老师 解答 2023-12-30 07:46

你好,可以把问题完整的列出来吗,包括图片,公式,原题目等 如果我无法回答,其他老师也可以看到的

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您好 请问一下,你是发生的什么业务
2023-12-30
您好,最后一个分录 借:利润分配-未分配利润 10000 贷以前年度调整损益10000 但是这个分录是要更正申报上年所得税汇缴申报表的,您确定要更正申报么,这是纳税调增
2023-12-30
可以的,可以这么做的。
2024-03-21
我想将上年错入帐的递延收益,今年计入营业外收入。分录 借:递延收益 10000 贷:以前年度损益调整10000 借:以前年度损益调整10000 贷:营业外收入10000 这样做可以吗? 可以
2021-04-04
你好,补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2021-11-24
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