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年底了3个股东分红,共分红300万,其中2个股东支付200万,另1个股东100万先挂账;则: 支付2个股东分红款分录: 借:应付股利-股东 2000000.00 贷:银行存款-招行 2000000.00 另1个股东100万要求先挂账,那么这个100万需要计提吗? 请问支付时的分录是否正确?同时请问挂账时的分录是怎样的

2023-12-29 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 15:17

你好!这个要计提,借利润分配-未分配利润 贷应付鼓励

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你好!这个要计提,借利润分配-未分配利润 贷应付鼓励
2023-12-29
第一个修改借利润分配应付股利 贷应付股利abc 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付股利
2024-02-04
你好,第二个是结转分红,其他的正确。
2023-03-03
你好,同学!做以下分录即可。 借:实收资本-a股东     20    贷:实收资本-b股东      20
2021-08-13
如果还继续挂账的话: 借:其他应付款-甲 贷:其他应付款-乙
2023-02-25
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