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你好,我公司充值油卡,在23年使用,当时申请的是增值税专用发票,年底前未收到发票,24年1月几号才能收到发票,发票未到,可以在23年做费用吗?

2023-12-29 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 14:59

可以的,没问题的哈

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快账用户8976 追问 2023-12-29 15:04

在24年1月收到发票,23年1-12月使用的油费,全都在23年12月入费用没问题的吧?

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:06

可以的,按全责发生制做账就是

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快账用户8976 追问 2023-12-29 15:15

好的,那我申报23年12月的增值税,可以选24年1月几号收到的这发票抵税的吧?

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:16

这个是不可以的哈,只是费用能抵减

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快账用户8976 追问 2023-12-29 15:28

比如我23年1-12月用了1461的加油费,24年1月几号收到的票面,不含税金额是1292.92,含税金额是168.08,我在23年应该确定费用是多少,怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:32

就视同23年12月的发票,只是进项不能在23年抵扣

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快账用户8976 追问 2023-12-29 16:12

那我23年怎么做分录, 借:销售费用1461 贷:预付账款 1461 是这些? 24年收到发票的时候怎么做分录? 24年需要抵扣的时候又怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-12-29 16:15

借:销售费用1292.92    应交税费-待认证增值税168.08 贷:预付账款 1461 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证增值税168.08

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可以的,没问题的哈
2023-12-29
你好 23年入账分录是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目 24年  是还能抵扣的
2024-05-26
这个发票可以在今年税前扣除
2023-04-19
您好!对公打款的,是找充值单位的可能性大。
2020-11-09
同学,你好 之前的分录,做红字负数
2024-03-18
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