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你好,老师,2022年1月份让银行开了以前年度增值税专用发票(包含18年19年20年21年的),请问收到发票后,做帐的分录是什么。 以前年度的费用,可以做在2022提1月份里吗

2022-02-10 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-10 11:22

你好,缴纳增值税银行给您开了专票?这个不应该,以前年度的费用不能坐在本年的,要做只能计入以前年度损益调整

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快账用户7713 追问 2022-02-10 11:40

是的开了专票,我们是一般纳税人可以抵扣,银行可以开专票。 那专票抵扣的部分我是可以做在1月份里抵进项税的,对吗。

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快账用户7713 追问 2022-02-10 11:41

2、以前年度调整里的,我是不是只是去把去年年度报表改了就可以,还是要从18年20年的,每年都改。

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齐红老师 解答 2022-02-10 11:42

可以在一月份抵扣的,只要正常认证即可。

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快账用户7713 追问 2022-02-10 11:45

做到以前年度损益里的金额,我怎么调,老师。是只调前一年的,还是每年都需要改。

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齐红老师 解答 2022-02-10 11:49

这个银行开的是手续费的专票?以前年度做手续费怎么做的

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快账用户7713 追问 2022-02-10 11:57

之前没有发票时候,手续费分录是: 借:财务费用-手续费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-02-10 14:07

那简单了,你不用考虑期间问题了 分录参考 按照发票金额 借:财务费用 贷:财务费用 应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户7713 追问 2022-02-10 14:26

老师,那报表我改哪一年的?还是之前年份每年都改

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齐红老师 解答 2022-02-10 14:28

这么做就不用改了,你之前的都做的费用,现在只是差一块进项税而已,影响比较小,可以按照上面的分录做账即可

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快账用户7713 追问 2022-02-10 14:39

好的,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2022-02-10 14:46

嗯客气,期待您的好评

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你好,缴纳增值税银行给您开了专票?这个不应该,以前年度的费用不能坐在本年的,要做只能计入以前年度损益调整
2022-02-10
同学你好 这个可以的 是什么会计准则
2022-02-10
同学你好 之前付款了吗咋做的分录
2022-02-16
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
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