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我们公司有一部分员工是劳务公司的人,有一些费用是要我们承担的,但不清楚具体金额。每个月会在月头按估算金额先支付一笔钱给劳务公司, 然后月底结算,下月初再按上月底结算的金额多退少补。这个钱是挂往来科目比较好还是就挂预付?

2023-12-29 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-29 14:14

你好,这个是你们的成本吗?如果是的话,应付或者是预付。

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你好,这个是你们的成本吗?如果是的话,应付或者是预付。
2023-12-29
你好,同学可以不填未开票收入部分
2021-11-05
您好,因为所有部分都要实际支付,
2022-02-26
亲,您的思路是没有错的,你要分析下花很多钱的那个部门,哪些钱是预算内的,哪些钱是预算外的,如果有预算外的,有没有相应的申请资料,有没有走相关的审批,如果有,你可以在报老板看的时候把常规预算再跟预算外项目增加后的预算对比下,让老板心里有数。
2020-12-10
假设收到分包方款项: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分包方 支付项目工资: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 收取管理费: 借:银行存款 贷:其他业务收入 - 管理费 当挂靠方打钱给您的公司用于支付工资时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 挂靠方
2024-08-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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