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老师您好,请问一下以前年度亏损,上年盈利计提递延所得税资产,今年亏损了,今年要咋处理呀?(去年未弥补亏损计提递延所得税资产分录要冲销吗?)

2023-12-29 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 13:30

你好,红冲就可以了的 做相反的

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快账用户2812 追问 2023-12-29 13:32

那截止今年剩余的未弥补亏损还要计提递延所得税资产吗?

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齐红老师 解答 2023-12-29 13:33

不需要 这个不用计提。

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快账用户2812 追问 2023-12-29 13:37

好的,谢谢老师

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快账用户2812 追问 2023-12-29 13:38

为啥不需要计提呀,还是有点没有明白

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齐红老师 解答 2023-12-29 13:38

不用客气,工作愉快。

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快账用户2812 追问 2023-12-29 13:44

老师,如果今年盈利还需要计提吗

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齐红老师 解答 2023-12-29 13:46

你有发生就做没有的就不要做了

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你好,红冲就可以了的 做相反的
2023-12-29
你哈,同学,利润300弥补亏损, 冲回递延所得税资产300×25%=75
2023-10-03
您好,是的,先冲减22年度的亏损
2023-10-03
你好,你把你计提的递延所得税资产红出了,第三季度填写的是1~9月份的累计收入成本,还有利润总额,也就是你的利润年累计是250万,可以弥补亏损40万,剩下的再交企业所得税
2023-10-03
同学你好,需要把递延所得税资产冲掉
2021-01-05
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