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请问交接过来的财务报表应交税费贷方余额是两万多,但是没有明细,我在建立账本设置初始余额的,应交税费金额必须在明细里面写,这个应该怎么处理呀

2023-12-29 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-29 12:11

是的,欠缴的税款知道是多少吗?

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快账用户2979 追问 2023-12-29 15:22

没有欠缴费,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:23

你好,那你就放到转出未交增值税,然后再结转到营业外收入。

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快账用户2979 追问 2023-12-29 15:26

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-12-29 15:27

不用客气,工作愉快。

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是的,欠缴的税款知道是多少吗?
2023-12-29
什么意思?如果不是损益类的话,他都通常会有余额,有借方,有贷方,会有余额。这个转出未交增值税本身,它是属于二级明细科目,如果说对方做了三级呢,就是错误的,你直接把对方给你的余额里面的二级明细科目和三级明细科目合起来,作为你的期初转出未交增值税。
2021-12-24
用财务软件时应交税费这一项里面的明细未被软件抓取到,所以有余额, 是交税这个没有算进去还是啥,还是这个不需要交税没有结转,你这个那个下面期末数,增值税还是那个数,2 实际有实收 资本到账吗,没有就是0
2020-10-20
你好1; 没有计提; 你去补计提; 你12月的帐结账了吗 
2024-01-11
账没有问题,报表取数问题,你这个直接去更正之前年报,季报这个之前我问税局说是可以不对,你这个到时候21年做20年年报是对就可以,
2020-10-20
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