你好,23年的时候,有针对之后取得的成本票做暂估入账处理吗?
23年的账这个月月底结账,但是有些成本发票需要24年年后才能取得,取得这个发票想要用于23年汇算清缴,收到成本票的时候如何处理
老师,因为我公司付款流程的问题,有些23年的成本、费用发票要到24年1月或者2月才能到我这里,这样的话,我23年12月怎么做账务处理?
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
请教您关于汇缴清算,税法上正规处理,比如23年暂估成本,在24年取得发票,取得发票时候还需要写分录?如果写分录是用以前年度损益科目,取得发票是放在23年暂估分录后面,还是今年分录后面
今年1月份才收到公司去年12月的费用发票,但12月份已经结账申报了,请问这个去年的费用发票要如何入账然后汇算清缴的时候又该如何处理
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
有和没有是有什么区别吗
你好 1,有暂估,就需要先冲销暂估,然后根据发票入账 2,没有暂估,就是直接根据发票入账了
我即使24年收到的发票也是要做到23年吗,因为我想23年抵扣成本费用
你好,24年收到的发票,发票的分录是做到24年 (23年需要先做暂估入账处理 )