级数 应纳税所得额(含税) 应纳税所得额(不含税) 税率(%) 速算扣除数 1 不超过30,000元的部分 不超过28,500元的部分 5 0 2 超过30,000元到90,000元的部分 超过28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超过90,000元至300,000元的部分 超过82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超过300,000元至500,000元的部分 超过250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超过500,000元的部分 超过390,500元的部分 35 65,500
生产经营个人所得税 =应纳税所得额*税率—速算扣除数 这里的应纳税所得额 怎么算 速算扣除数又怎么算
老师,我是酒店,个人独资企业,利润有46万,计算个人生产经营所得的时候,直接是46万×税率然后减去速算扣除数吗
老师:您好!请问下个人独资企业如何缴纳个人生产经营所得税?有没有计算公式?谢谢!
老师好,个人独资企业经营所得的等级及速算扣除表有吗?麻烦发一下谢谢
个人独资企业生产经营所得税,如果同时有免税收入和应税收入,那速算扣除数应该扣免税收入还是应税收入
季度预缴,现在在电子税务局申报,这个季度开始税务局对个体工商户申报时会做出提示预警,如果成本费用填列的金额与当期收到发票的金额差异过大会做出提示了。小个体户收到的发票是怎样在自然人电子税务局里提现出来的呢?
请说明负债与所有者权益有哪些相同点与不同点
税务局推送的红利账单不对,企业申报的数据是对的,会有什么风险
老师,是小规模的,现在我这个月需要开12万(因为每个季度只能开七万),然后公司注册地是深圳光明,要拿合同去税管员申请发票的,是可以在罗湖区税务局的吗?现在问就是需不需要去到光明那边呢。
汇算清缴补税后,怎么做分录,小微企业,小企业会计准则
老师有一个这样的问题,在做汇算清缴业务招待费这一块的调增时有遇到的,原本公司的业务招待费要调整,但是有一张招待费的发票,他的发票使用年限是在23年止,这个金额我是还需要重新再调整一次,还是它的调增,就含在业务招待费的比例中。
自然人电子税务局里个体经营所得成本费用今年咋录不进去了呢?往年是随便写个数就行的
房产中介公司,通过贝壳网平台给个人出租一套房屋, 中介费1000元,需支付贝壳平台300 , 公司实际租赁收700元 。这700 确认为我们单位的收入,还是1000确认为我单位收入
退休人员再上班,和员工一起发工资,个税按多少交,合同怎么签。
老师好,上月有笔社保计提,缴纳写错了,本月已经退回了,本月做凭证的时候就是红冲上月计提,缴纳的金额,就是说数字是负值的,对吧
得润 80万 年度扣除数6万 税率 35% 速算扣除数65500 个人生产经营所得税 (80万-6万)*35%-65500=193500元 王老师:您好!是这样计算的吗? 个体户也是这样的?
你是利润吧 我算出来税额是265250.00
是的,是利润,打错字了。
我算出来税额是265250.00的
我哪里计算错了呢
你没有分段计算的,你看一下我每一个部分,都用了“部分”两个字