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老师有个公司转接给我们,然后法人和对公户什么的我们都变更了,那我们建账是按照他原来的科目余额建还是一切归0从头开始。

2023-12-28 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 10:02

这个从零开始就可以了。

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这个从零开始就可以了。
2023-12-28
需要接着他之前的来做账务处理 他之前的业务余额你看下还有吗?正常的,他应该都把它清理了才对。如果有实收资本的话,实收资本这个可以有余额。
2024-09-24
你好,建议账务也要进行交接,以免影响后期税务申报
2020-06-14
您好,您这个可以借其他应收款贷,银行存款。
2023-03-30
您好 请问科目余额表是平的么
2021-01-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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