你好同学,根据本月应有数字暂估。
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
老师请问下,12月的电信费是分两次扣费的 一次是12月25号扣1-25号的, 然后1月初扣26-31号的,所以现在只扣了一笔,金额150,发票要1月份才有,本月做分录借:预付账款150,贷银行存款150,明年收到发票 了,借管理费用A,进项B, 预付账款150,银行存款C,这种跨年的这样做合适吗?要不要本月暂估电信费呢?
一般纳税人,收到一张房租费发票,是交一年的房租费。 10月底,进行了抵扣, 做会计分录: 借:预付账款 应交增值税-进项税额 贷:银行存款 以后按季度分摊房租费: 每次季度做账分录如下 借:待摊费用 贷:银行存款 是这样做吗? 房租费抵扣发票时,在申报税时,增值税及附加税申报时,需要在申报表中提现出来吗? 在哪个表中填?什么时候需要填?
请问一下老师,12月的电信费,本来应该1月在扣的,但是电信12月就提前扣了,1月份给我开的发票,结果我发现,12月扣了413元,发票是413.1元,他0.1元在一月份扣的. 我做账可以这样吗 12月时 摘要:预付12月电信费 借:预付账款 413 贷:银行 413 1月份收到发票 摘要付12月电信费 借:管理费用 413.1 贷:预付账款413 贷:银行存款0.1
老师:您好,残疾人就业保障金里面上年在职职工工资总额:这个数是:1月到12月相加填写吗?
老师好,请问这个协会需要工商年报吗?或者在另外哪个平台年检麻烦说一下,谢谢
企业中标农田建设工程,收到农田服务中心款
老师,收到退还的支付含税货款113,但是销售方没有给开具红字发票,什么时候需要进项进项税额转出?收到退货款含税金额是113,当时抵扣的进项税额是13,并且也结转了成本100,请现在写一下具体的分录 ,现在不进项转出的话,13的差额计入什么科目?
职工安全培训费,可以入管理费用-工会经费 贷银行存款吗
老师,供应商用个体户开票,但是没有对公账户,货款能不能转到私人账户
补缴2021年企业所得税,如何操作?
请问 开家长,拿着学校的通知,是不是可以要求单位不能扣工资?
上个月开给个人的普通发票,这个月可以红冲吗?
老师 我们公司搞夜市宣传活动,和街道办,联合第三方演出公司合作的,现在钱要打给街道,街道再转给第三方,街道不出合同发票,要怎么处理做账
电信平时大概300元 ,本月已扣150,暂估分录要怎么做呢
你好同学,财税次月很晚才报税,但是数字已经出来,有多少暂估多少
您说的不太明白
同学,12月的电信费等到你把12月的账结住时,金额多少电信局都已经给你了,按那上边的数字计算12月的费用就可以了
是这样的,只扣了一部分, 另一部分扣多少要1月才能知道,我们公司在本月底就要出利润表给股东方了, 等不到1月份出来具体数据再去做暂估了,这种情况怎么办
那就根据26-31的预计税局暂估
那就根据26-31的预计数据暂估