你好没有合同的可以的
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
如果合同签的是价税分离的,印花税按不含税的金额为基数计算,如果是按含税价签的,按含税金额为基数计算印花税,购进库存商品有的是按含税签的,也有按不含税签的,算印花税的话,我用本期购进库存商品的总金额乘以印花税的税率,我可不可以不把这两类分开来算
印花税购进的商品和卖出商品的收入都要缴纳印花税嘛?按不含增值税金额计算,还是按含增值税金额计算
老师您好,我想问问计提印花税 是不是按够进加上销售的金额✘万分之三缴纳 是不是按不含税的收入计算
缴纳印花税,购进的是按不含税的入库金额计算吧,销售的是按不含税的主营业务收入的金额计算吗?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两者选择哪个好点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?汇算清缴是什么时候
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?汇算清缴是什么
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?
有合同是按如果合同金额吗,没单独备注税款的话,是要含税交吗
对的是的, 如果合同只有一个含税的价格也没有税率,那就按含税的
那销售没合同就是不含税的主营业务的金额交了吧
可以的 可以这么做的
印花税是不是有六税两费的减半政策了,比如说1万*0·0003=3元,我按1.5元计提在缴纳了
是的,有按照减半之后再来计提就行,你交多少计提多少