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您好老师,我们家是出口生产企业,申报11月增值税的时候自动获取的发票数据和进项,现在发现申报的销项税额不对,比实际的多144.14元,我账上应交增值税借方有144.14元的余额,在办税平台不能改申报表了,提示我已经退税了,我现在怎样处理

2023-12-26 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-26 13:57

你好,你可以在12月申报时再加上这块税呀,已经退税的报表无法更改确实是

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快账用户2142 追问 2023-12-26 13:58

账怎样才能平了

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齐红老师 解答 2023-12-26 13:59

再做12月的账务加上了才可以

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快账用户2142 追问 2023-12-26 14:00

账怎样做,说的详细一点

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快账用户2142 追问 2023-12-26 14:02

申报12月份的时候把这个数减去就行了吧,这样账就平了对吧

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齐红老师 解答 2023-12-26 14:03

借应收账款或者银行存款144.14 贷应交税费-应交增值是-销项税144.14

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快账用户2142 追问 2023-12-26 14:04

这个144.14是多加的,销项税实际是7544.33,申报数是7688.47

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齐红老师 解答 2023-12-26 14:08

那是12月申报时少申报这个数字才会平账

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你好,你可以在12月申报时再加上这块税呀,已经退税的报表无法更改确实是
2023-12-26
您好,勾选的时候有统计完成了嘛
2019-12-14
您好 电子税务局是自动按照3%的 跟账上的1%有差异正常的 无法做成一致 除非您开3%的发票
2023-10-30
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
同学你好 对的 是这样的
2023-12-22
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