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老师好!我们公司预付给电信公司通讯费,他们是后面给发票,一次性预付3个月的费用,开发票是一下给3张,那这个话费不知道咋分摊

2023-12-26 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 12:02

你好,建议你可以每月分摊的,交款时,借:预付账款 贷:银行存款(库存现金) 摊销时 借:管理费用-电话费 贷:预付账款

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快账用户8807 追问 2023-12-26 12:04

这个要手动摊销对吧?那这样摊销了,收到发票咋办呢咋做账呢?

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齐红老师 解答 2023-12-26 15:28

你好,收到发票摊销

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你好,建议你可以每月分摊的,交款时,借:预付账款 贷:银行存款(库存现金) 摊销时 借:管理费用-电话费 贷:预付账款
2023-12-26
你好不可以的,不能这样。
2023-04-14
同学你好,先做预付款975元,有33元发票,就冲预付款975元,后期返还话费有发票可以冲预付款。
2022-03-24
你好,你有这个经营范围的吗?如果有的话可以的,如果你有物业管理也可以。
2023-02-22
收到发票就直接入到费用里面
2024-02-18
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