你好不可以的,不能这样。
请问,我们租的办公场所支付给物业公司的水电费,水电局是把发票统一开给物业公司的,而物业是复印了这个发票盖了他们的公章再加上物业公司开的收据一起给我们作为我们的付款凭证
我是物业公司,除了开物业发票,有的单位也叫我们开水、电费发票,水、电费是代交,收水、电费做其他应付款,水、电公司统一开票给我们,现在商户要我们开专票,那我们不是要多交水、电费专票的税?这种情况怎么处理?
老师,我想请问一下,我们公司因为不开了,拆除电网的时候电力公司拆除的费用发票开了是水电费。那这样我是做管理费用下面水电费呢还是办公费,实际不是用于水电,发票明细是水电的。
我们有物业管理的经营范围,因为我们没有管理经验,所以把物业部分又外包给了专业的物业公司(固定支付他们一定的费用),我们收取物业费,他们收取水电费。现客户把水费打到我们账上,我们能开水费发票吗?(后期我们把款再转给物业公司,物业公司给我们开水费发票)
老师你好,我们租了场地给其它公司,电费都是我们交的,现在这家公司用的电。我们开了电费发票给他们了,开发票给他们的时候,分录 借:应收帐款 贷:其它业务收入 贷:增值税-销项税 。我们做费用的时候 , 借:制造费用--水电费 贷:其他应付款--代收电费(金额为实际我司用电费用) 。等 我们拿到供电所的电费发票的时候怎么做分录
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
某企业2020年10月发生以下经济业务:请编制相关会计分录(1)收到投资者方方公司投入的货币资金200000元,专利作价400000。(2)向大大公司购进A材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税12000元,款项尚未支付。(3)上述材料运到验收入库,材料按实际成本入账。(4)生产甲产品领用A材料2000元,领用B材料10000元;生产乙产品领用A材料3000元,领用B材料5000元;生产车间一般耗用A材料1000元;管理部门耗用B材料800元。(5)计提本月工资25000元。其中:生产甲产品的工人工资10000元,生产乙产品的工人工资10000元,车间管理人员工资1800元,厂部管理人员工资3200元。(6)从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元,本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。(7)职工张三报销差旅费1000元,原预借1200元,余款以现金退回。(8)计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元,厂部管理用固定资产折旧1500元。(9)计算并结转以上制造费用(按生产工人工资比例分配)。(10)本
[目的]实训连锁企业商品横向调拨的核算。[资料]华联连锁超市下属长江路直营店向黄河路加盟店调A商品60箱,每箱12瓶,每箱进价70元,调拨价80元,零售价92元。[要求]分别按照商品进价和零售价作出总部财务、直营店和加盟店的会计分录。
老师好,想问一下,别人给老板个人债务的顶账车入在公司名下,但公司没有作为固定资产,现在车已经卖给其他个人并开具二手车交易市场的发票了,请问这样账务和税务这怎么处理呢
大发连锁超市本月采购商品及配送情况如下:(1)采购鸟牌超能皂100箱,每箱进价42元.内部调拨价48元,零售价52元。其中60箱送到配送中心仓库,30箱直接送到A直营店,10箱送B加盟店。(2)采购天天酱油100箱,每箱进价80元,内部调拨价90元,零售价100元。其中40箱送到配送中心仓库,40箱直接送到A直营店20箱送往B加盟店。(3)上述采购商品的发票账单已经收到,商品由有关部门验收入库,账款尚未支付。(4)总部按照购货合同,全部支付上述价款。[要求]分别按照商品进价和零售价作出配送中心、门店、总部财务部门的会计分录。
9月份社保计提的时候按4462,10月份补缴的部分会计分录怎么做?
合同现金流量特征有几种
如何判断一科目后要不要带二级科目?
那应该怎么样?
你好你还是应该让物业公司给你开发票啊。只是你不用付钱给他。
他们返钱给我们的时候,我们又给他开票吗?我们开什么票呢?
你好,返钱是谁返的?物业给你们返?
对呀,不然还有谁可以返呢,
我以为是电力局反的,如果是这样子的话,你们就可以直接冲减。当然,规范的做法还是相互开。
好的,那我既然没有收到发票,也不用计提费用了吧
你好,是的,这个你都没有支付,就不用去提了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。