同学,你好 利润调高一点,那就是利润表里面,成本填少点
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
老师您好!公司2020年发生一笔业务:外找张三给客户维保,付张三3万。实际应是劳务队王景辉的合同义务,因此应从王景辉工费中扣除,即 借:应付账款——劳务队王景辉 3万 贷:其它应付款——张三 3万 借:其它应付款——张三3万 贷:银行存款3万 但是当时会计错误地记账: 借:工程施工——其他直接费(维保费)3万 贷:银行存款3万 如此,重复地确认了工程成本。 这笔错账昨天才发现,2020年12月税已经报出,不可更改。因此,我们采取的办法有如下两种: 1.在2021年元月份红冲,但是会影响元月份的当期损益 2.作为资产负债表日后调整事项——前期差错更正处理,即调整年初余额 借:应付账款——劳务队王景辉3万 贷:其它应付款——张三3万 借:其它应付款——张三3万 贷:以前年度损益调整3万 借:以前年度损益调整3万 贷:盈余公积——法定盈余公积0.3万 利润分配——未分配利润2.7万 应交税费——应交企业所得税0(因2020年度亏损,故不涉税) 老师,我的处理是否正确,请予指导,谢谢!
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑
老师,我们公司需向银行贷款,出具给银行的财务报表我们需要帮利润调高一点,三张报表具体怎么调整才符合逻辑。我们短期借款有点高,能怎么调整?有在建工程,是建公司办公区,基本已建好,钱未付清。
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
月开票收入30万左右,餐费发票入账多少合适?
老师,2024年处置过固定资产,比如是设备,原值100万累计折旧80万,卖了30万,卖赚10万,汇算清缴应该如何填表?
老师我们是房产销售代理公司,我们找中介给我们介绍客户支付的费用,合理范围在多少?
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
老师,简易征收的开票是写:建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀?要备注清包工字样波?
增值税的税负,是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入?
请教个问题,我们走100万到别的公司,别的公司收16.5个税,开13个点的票给我们,综合下来遭多少点的税
福利品,自用,试用装用库存商品怎么记账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
问题是我们本身收入就不高,所以要怎么做,就我上面的基本情况,调哪些?
同学,你好 那就收入调高点,成本填少点
短期借款太高能天吗?拿出去我怕吓到人家
同学,你好 利润调高一点,不需要动资产负债表的
老师,调完利润表的数据需要同时调整资产负债表和现金流量表的数据嘛?
同学,你好 不需要的,只有资产负债表“未分配利润”科目期末数-“未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数
现金流量表也没不用动噶?也就说资产负债表需要动未分配利润么?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,我们短期借款太高,对于贷款会有影响吗?还有我的应交税费在负债表里为什么会是负数?
同学,你好 这个一般有影响的,会考虑你是否有偿还的能力
那我要怎么调整一哈,麻烦你帮我看哈,同时有在建工程,就是我第一次提问说的
同学,你好 你的资产负债表发给我看一下
老师,你顺便帮我看哈税费负数这个事
同学,你好 你把短期负债放在应付账款里面
应交税费负数,可能是之前多缴纳税了
三张表需要怎么调,你能教我哈吗?都需要动哪些?我现在一张都还没调。这个税费能调了不是负数吗?
同学,你好 你就把短期负债放在应付账款里面 利润表的收入改成1506520.86,成本不变,后面的净利润会自动
税费能不能调整为正数?
我没有自动的财务报表,老师能给我发个吗?我邮箱1458591531@qq.com
同学,你好 不建议调整,如果一定要调的话,改成0,差额计入应付账款里面