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老师,收到专票的金额比实际支付的金额多了,如何做账

2023-12-26 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-26 09:39

你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。

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你好,两种做法,一种是差额做到营业外收入里面,你们单位相当于是不支付了,还有一种做法就是借管理费用, 应交税费,应交增值税进项, 贷银行 其他应付款, 然后再把这个多余的金额冲红,冲借其的应付款, 借管理费用负数 应交税费应交增值税进项转出。
2023-12-26
您好!借原材料等,应交税费,应交增值税进项税额贷,银行存款,应付账款。
2024-07-24
如果是普通发票的,直接按照你实际支付的来做,如果是专票的,差额可以放到营业外收入
2023-11-16
同学你好,这个钱还需要支付给方么?
2021-01-12
你好,专票金额比实际付款金额多2660元,这2660的款项今后会支付吗?
2021-01-12
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