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请问老师,我入职一家公司后把账从代理记账那接回来,1.发票跟付款金额有20多个有问题的,后来我就补录发票,这些发票都是21年22年的发票有十几万,这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益,是21年汇率问题,也做在今年了,我看到都吓了一跳,这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗?我补录发票是不是做错了 ,还有这50多万该不该调增呢?

2023-12-25 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 20:48

你好,这些发票都是21年22年的发票有十几万,之前都入账过了吗?

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快账用户9384 追问 2023-12-25 20:49

都没有入过账

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快账用户9384 追问 2023-12-25 20:50

怎么可能录过了我还录,

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齐红老师 解答 2023-12-25 20:52

如果是因为之前年度没有报销,是可以在2023年入账的呢,是不符合企业所得税税法政策调增的话可以

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快账用户9384 追问 2023-12-25 20:56

我问的是风险评估

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齐红老师 解答 2023-12-25 21:00

我可以就您提出的问题给予一些一般性建议。 1.补录发票:补录发票可能是为了确保公司的账目准确无误。然而,在补录发票时,需要确保符合相关的法规和税务要求。以确保这些补录的发票能够合规地纳入企业所得税的扣除范围内。 2.汇兑损益:对于汇兑损益,您提到的涉及到汇率问题的财务费用,可能需要根据相关的会计准则进行调整。 3.总的来说,就是你调增的都是有依可循,就可以

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