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请问老师,我入职一家公司后把账从代理记账那接回来,1.发票跟付款金额有20多个有问题的,后来我就补录发票,这些发票都是21年22年的发票有十几万,这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益,是21年汇率问题,也做在今年了,我看到都吓了一跳,这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗?

2023-12-25 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-25 20:42

你好,你这些需要调增的都需要有依据,也就是辅助资料做出依据

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快账用户6942 追问 2023-12-25 20:43

有十几万不是23年的发票。这个有依据的。30多万的财务费用不是我做的,

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快账用户6942 追问 2023-12-25 20:43

我不应该调增吗?

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齐红老师 解答 2023-12-25 20:51

你好,现在发票入账没有规定必须当年发票才能入账

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快账用户6942 追问 2023-12-25 20:52

不录,不录不就有问题?

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快账用户6942 追问 2023-12-25 20:52

感觉你不认真,麻烦认真看问题

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齐红老师 解答 2023-12-25 20:54

不好意思,如果你这边 都是按税法准则来调增的话,那就可以的,有依据就可以

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你好,你这些需要调增的都需要有依据,也就是辅助资料做出依据
2023-12-25
你好 你的做法完全正确 但是你调增金额不是50万 未取得合法票据的费用所得税不能税前扣除
2023-12-25
你好,这些发票都是21年22年的发票有十几万,之前都入账过了吗?
2023-12-25
五十万来了三十万就调增剩下的二十万
2022-04-20
你好,只要是固定资产耗用的,应该调到固定资产里。只是没有发票的部分如果计提折旧 ,应该 在汇算时调增。
2022-10-19
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