你好,这个利润总额1万是年累积的吗?如果是的话,1万*5%-前两个季度预缴 如果累计利润总额是负20万,你的第三季度所得税利润总额填写负20万 负数不需要缴纳的不用计提,你需要交才计提
#老师,计提第三季度企业所得税时,是按利润总额的本年累计数计提还是按7-9月的利润总额合计数计提?填写季度申报表时是按本年累计数填写的对吗?#
老师好,有实操过高新技术企业的老师吗?农业, 小规模纳税人,这个月开了143万的普票, 2019年一季度利润总额-2万,二季度利润总额~3万,第三季度利润总额-2万,第四季度利润总额-5万, 2020年第一季度利润总额-4万,二季度利润总额-3万,三季度利润总额-4万,四季度利润总额-5万, 2021年第一季度利润总额-3万,第二季度利润总额-4万,第三季度利润总额-5万,第四季度利润总额-6万, 2022年第一季度利润总额-7万,第二季度利润总额100万, 企业所得税怎么弥补以前年度亏损?还有加计扣除这块具体怎么操作呢?平时预交企业所得税还用填加计扣除这项吗? 谢谢
你好,公司小型微利企业,第三季度利润表中得利润总额为1万元,第三季度所得税应该填多少?具体怎么算的?本年累计利润总额-20万,那么填写第三季度企业所得税还是按照本年累计数据填写是吗?另外,第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗?谢谢你了。分别回答,不要有遗漏
你好,公司小型微利企业,第三季度利润表中得利润总额为1万元,第三季度所得税应该填多少?具体怎么算的?本年累计利润总额-20万,那么填写第三季度企业所得税表格时是按照本年累计数据填写是吗?另外,第三季度还用计提这个季度的企业所得税吗?谢谢你了。分别回答,不要有遗漏
公司小型微利企业,第三季度利润表该如何填报?利润表有两列,一列本期金额特指7月至9月数据,一列本年累计金额,本期金额利润总额为1万元,问本期金额所得税如何计算?本年累计利润总额为-20万,本年累计所得税金额填写0。看清我问得,再回答我谢谢你了
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
这个可以这么说吗?对民联营企业来说是重大影响,对合营企业来说是重共同控制,对子公司来说是控制
老师,那个对民营企业投资的概念呢,就是投资方对被投资方施大施加重大影响。 民营企业是不是就是控制有共同控制的那个,权利呀?就是啊,说实在的,我都不太理解,嗯,应用指南上的意思,但是讲义上还行。就合营企业是共同控制一项安排与的,被安排位的参与方仅对该安排的净资产享有权利的核心安排。对核心企业投资是指投资方与。其他合营方一同对、一同对被单投资单位实施共同控制,且对投资被投资单位净资产享有权利的投资。那个对子公司投资呢,那概念我知道的,就是投资方对被投资方施加控制的那个股权投资,那我就是对那个合营企业有点。不知道他到底是怎么个说法
老师:去年的年报中把电脑折旧填到运输工具类去了,现在该怎么办呢
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能
请教一下,计算消费税税率时,什么情况下,需要÷(1—消费税税率)×消费税税率 什么情况下不用÷(1—消费税税率)而是直接就直接×消费税税率 烦请详细解说一下,非常感谢! 在进行组价的时候,计算消费税,都要÷(1➖消费税税率)后变成含消费税的价款再×消费税税率。 在以上图片在计算消费税税率时,对于不含消费税的销售额价税分离后 为什么不÷(1➖消费税税率)变成含消费税的售价再×消费税税率,而是用价税分离的售价直接×消费税税率?烦请详细解说,非常感谢!
,老师怎么升级课程,我现在想升级
老师我想麻烦你给我普及一下,这个增值税。我经常搞不懂,这个增值税成本的话是放买方还是卖方?然后销售收入能不能算增值税
打算新入股一个公司,但是目前本公司盈利五十万,新入股成员准备投资五十万用于购买设备,这时公司是不是就存在不盈利了,原公司老板是不是就可以不交企业所得税了,这样一来对新入股成员公平吗,这种情况怎样来合理规避这个问题。
利润总额是本期金额,利润表不是有两列,一列本期金额,一列本年累计嘛,本期金额那怎么填写
你好,利润表里面的本期如果是按季度的话,填写的是一个季度的三个月的合计, 但是企业所得税申报表里面申报的是本年累计的数据
本期代表的是第三季度,那么所得税怎么计算,本期所得税那里填什么。
年累计利润总额减弥补亏损)*5%-前两个季度预缴
上面这个是小型微利企业计算的。
本期金额那,所得税填什么,小型微利企业且前面两个季度为亏,具体算出来
企业所得税申报表里面申报的是本年累计的数据 2023-12-25 08:23
那本年累计里面是不是一到第三季度的合计 是不是已经计算了亏损, 你还计算一遍吗? 弥补亏损,这是以前年度的。
你能看懂我的意思吗?本期所得税不是1万乘以5%,本年所得税不是0?你在想什么
同学,是你在想什么?企业所得税里面填写的是本年累计 一到九月份的合计不是7-9月份 这个很确定
利润表有两列需要填的,你自己看看利润表长什么样?我问得是本期金额那。所得税怎么算,不是本年累计所得税怎么算
利润总额是本期金额,利润表不是有两列,一列本期金额,一列本年累计嘛,本期金额那怎么填写2023-12-25 08:22:4 你好,利润表里面的本期如果是按季度的话,填写的是一个季度的三个月的合计, 回复了 这个里面有的 你看下吧 所得税等于本年累计利润总额-弥补亏损)*5%-前两个季度预缴 这个也有 年累计利润总额1万 其他时间没有企业所得税 1*5% 你要填写这个数字
老师我这样填写对不对
不对 不需要缴所得税啊
亏损的怎么还交上了所得税?
本期指的是本季度啊,7到九月份的,利润总额都是1万,前面两个季度都是亏损的,本期金额所得税不就是1万乘以5%?
前两个季度亏损你不管了吗? 交企业所得税是根据年累计的数据来呀, 你看一下你第三季度交了所得税吗?绝对不会交的 第三季度已经过去了,你去看一下吧 企业所得税它不是看一个季度的金额,它是根据年年累计
我再跟你说本期金额,本期单指7月至9月份的数据,跟之前那几个月无关系,所以本期所得税是不是应该填10000×5%的金额
我看到你的回复了 不是不是很确定的告诉你第三季度不需要交,因为你单位是亏损的,亏损企业不需要交,即使你其中一个季度盈利了,也不需要交