同学,你好 借:预收账款_培训费 -2380 贷:主营业务收入 -2380
老师,是这样,我们办分期,是借 应收帐款10000 贷 预收账款10000,收到平台的分期款是借 银行存款10000 贷 应收账款 10000,结转收入是借 预收账款 10000 贷 主营业务收入 9708.74 进项税 291.26;这样应收负责平台的到账情况,预收负责培训费的收入结转。两边都能结平。现在有个学员只交了一期学费980,就退学了,我们做账肯定是已经按借应收10000 贷预收10000,因为学员还款还没到账,所以也不存在借应收 980,贷银行 980,现在学员退学,我们提前垫付了980的学费,这个退款分录要冲掉前面计提的完整学费,完整分录应该怎么写啊
请问一下客户刷卡付钱付错了,当时就用现金退款了,但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊?当时做账是这样做的,借:应收帐款-pos款 (扫码支付刷到pos机的)贷:主营营业收入 退钱了我借什么呀?贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
16:26<问答详情23:59:08后或5次对话后问题结束你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,怎么做账?2023-12-2416:25您好请问收到学费的时候分录怎么写的一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000
你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000,退款的这笔分录怎么做?
你好,辅导班公司,有一笔学费需要退款给家长,金额是2380,一当时收到学费5000元,现在孩子上了一半课需要退费,退2380,已经退给家长了,当时收到这笔钱的分录是,借:预收账款_培训费5000贷:主营业务收入5000,退款的这笔分录怎么做?
收到去年的贷款利息发票,之前已经做过账务处理了,现在怎么做账
免抵退税额大于留底额,退留底,余额为免抵退税额,为什免抵税额,不先抵内销税额?这个免抵税额跟内销没有关系,每月留底大于免抵退。
老师,资产负债表不重分类的时候应付账款是负的300多万,重分类之后应付账款就是正的几百万了,这是什么原因啊
老师,合同金额是100万,实收金额是80万,印花税应该怎么申报
老师,零时工工资如何入账和税务处理的?一般纳税人
老师,请问股权架构设计知识涉及哪些方面
老师,申报企业所得税季末资产总额,就填资产负债表的季末资产总额是吧
老师,付出的房租压金要怎么做分录
老师你好,给银行交的费用,开户费算什么费用
你好,给离职员工的赔偿金记入了营业外支出,未申报个税,所得税汇款时这笔费用需要调增交税吗?