您好,对的,这个是计入到营业外收入的
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师你好,去年对方公司要求不开票,饿写了5万块钱,我写了销项收入,主营业务收入没有写应交税费,银行的钱也支付了,分录也做了,现在目前对方公司又要求开票了,那我这个账怎么做的平?那我这个5万的话呢,那我的收入就不能写在我这个页了,因为之前已经做了营业收入的分录了
请问9月有笔收入釆购漏报了,我本来已在10月报表已补充,但我不知道老板有没收这笔钱,问了他也没说,采购就说老板已经收了,我就当不知道,那现在做给老板看的销售毛利表该如何反映?我怕老板又误以为这10月收入就是整个10月的,实际上我加了9月漏报的
请问,如果外账那边可能做错了,就是应付是负数余额,但和客户对过账又没欠客户发票,要查外账也不知从何查起,那可以直接转为营业外收入吗?不做无票收入?
请问,我查了去年的账,发现有几笔收入漏开票,但收了钱,那现在隔了这么久,是不是最好不做无票收入,就做营业外收入呢?客户可能也不知道这事。
合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目,现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润
老师工资的个税如果是老板本人,任职受顾日期从什么时候开始
请教各位,24年年底计提奖金16万,25年1月实发168000元。如果我反结账24年12月的账,更正财务,我当时交了所得税,如果反结账补提税金会导致所得税款变小。她这个情况可以补计提8000在1月不,然后2025年汇算清缴时把张载金额和实际发放都填16万,可以吗
如果这个月只有进项,没有销项,需要结转增值税吗?老师
单位没有收入 老板个人交社保怎么处置比较好?
请问老师,酒店按的视频监控系统记入什么科目?
您好,这一道题目为什么长期借款只减去了他的利息,按照公式来说的话,他的本金不应该一起剪掉吗
购买安全生产设备的企业所得税优惠政策是什么?
会计初级职称报名条件
老师我们有一个股东占股五万,现在要退出那另一个股东可以以五万收购吗
那就直接计到12月营业外收入吧?不用又备注说是补报去年漏交的吧?
嗯对,直接12月计入营业外收入
哦,说错了,有一笔是今年4月漏开的,也可以这样处理吧?
嗯对,也是这样处理就行