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老师你好!我单位2020年处置的两宗资产,已经转入固定资产清理科目,购买方交完保证金和首付款后又想毁约,我们双方一直未达成一致,导致长期挂账。我们想清理固定资产清理这个科目,能不能把这个科目的金额转到其他应付款吗?等与客户的处理意见达成一致后再转回来。

2023-12-22 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 13:17

做固定资产清理就可以 这个挂着就可以了

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快账用户2442 追问 2023-12-22 13:24

我单位年终决算要求固定资产清理科目不能留余额

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:28

那就转到营业外了哦

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快账用户2442 追问 2023-12-22 13:33

我的资产也没有处置,不能转到其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:40

那你就不能计入固定资产清理呀

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快账用户2442 追问 2023-12-22 13:45

属不属于账务处理错误呢?

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齐红老师 解答 2023-12-22 13:50

同学你好 属于的 冲减了吧

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做固定资产清理就可以 这个挂着就可以了
2023-12-22
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
你好同学,协议约定的是是谁退保证金呢?
2023-12-23
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
同学你好 1.这个钱还还回去吗? 2.需要折旧的,就是计入固定资产,做固定资产清理 3.计入固定资产成本 4.直接做收入
2020-09-27
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